*Subsidio del 100% para afiliados y beneficiarios categorías A y B de Comfenalco Santander.
*Descuento del 50% para afiliados y beneficiarios categoría C de Comfenalco Santander.
Objetivo
- Capacitar a los participantes de una comprensión detallada y actualizada sobre la normativa fiscal aplicable a las personas jurídicas para el año gravable 2023, desarrollando competencias técnicas y prácticas para la correcta elaboración y presentación de la declaración de renta. Este curso busca profundizar en los principios fundamentales, las modificaciones recientes y las implicaciones legales relacionadas con el proceso tributario, facilitando así un enfoque integral que permita a los profesionales asegurar el cumplimiento fiscal, optimizar la carga tributaria de las empresas y minimizar riesgos legales, contribuyendo de esta manera al éxito y sostenibilidad de las organizaciones en el entorno económico actual.
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Metodología
Metodología “Learning by doing” mediante enfoque combinado de teoría con práctica, abarcando la exposición de los temas por parte del docente y la posterior realización de ejercicios para aplicar los conceptos de manera concreta.
Dirigido a:
- Contadores Públicos
- Revisores Fiscales
- Auditores Internos
- Estudiantes de Contaduría Pública
- Empresarios y en general a quienes desempeñen alguna función relacionada con la contaduría y el Control en las organizaciones.
Requisitos Tecnológicos
- Windows 8.1 o posterior
- Internet
Fecha de inicio:
3 de mayo 2024
Duración:
60 HORAS
Horario:
Lunes, miércoles y viernes: 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
Docente:
Johana Gabriela Prieto Prieto
Contador Público, Magister en finanzas. Más de 12 años de experiencia laboral en diferentes empresas del sector privado, desempeñando cargos como: Contador, Auditor laboral, y Controller. Certificado como auditor internacional por la ACCA y Certificado en sistemas de Administración del Riesgo y Lavado de Activos y Financiación del Terrorismos por la UAIF.
Contenido Temático:
Módulo 1: Fundamentos y Determinación de la Base Gravable
- Determinación del patrimonio fiscal: Métodos para la valoración de activos y ajustes por inflación.
- Determinación del pasivo fiscal: Criterios para la identificación y valoración de obligaciones deducibles.
- Determinación de los ingresos fiscales: Clasificación y reconocimiento de ingresos operacionales y no operacionales.
- Determinación de costos y deducciones procedentes: Normas y limitaciones aplicables.
- Deducciones especiales en renta: Condiciones y limitaciones de las deducciones especiales aplicables a ciertos sectores o actividades.
- Descuentos tributarios procedentes: Tipos de descuentos y requisitos para su aplicación.
Módulo 2: Novedades Tributarias y Cálculo del Impuesto
- Determinación de la ganancia ocasional: Procedimientos para la identificación y cálculo.
- Determinación del anticipo de renta: Metodología de cálculo conforme a las nuevas regulaciones.
- Las rentas líquidas gravables especiales: Identificación y tratamiento.
- Tasa mínima de tributación/Tasa de tributación depurada: Aplicación y cálculo según las normas vigentes.
- Límite a los beneficios tributarios: Impacto y gestión dentro de la planificación fiscal.
- Sede efectiva de administración: Implicaciones fiscales y criterios para la determinación.
Módulo 3: Procedimientos de Declaración y Cumplimiento
- Compensaciones de exceso de renta presuntiva y pérdidas fiscales: Mecanismos y condiciones para su aplicación.
- Diligenciamiento y presentación del formulario 110: Instrucciones detalladas paso a paso.
- Diligenciamiento y presentación del formato de conciliación fiscal 2516: Procedimientos y requerimientos.
- Aspectos procedimentales de la declaración: Firma, firmeza y beneficio de auditoría, incluyendo las novedades legislativas y regulatorias.
Valor no afiliado
$ 750.000
Valor categoría C
$ 335.000
Pagos
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Informes
Teléfono: 316 8786419
mercadeo@unc.edu.co